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不良资产处置及管理与破产清算涉税问题处理
【参加对象】 各企事业单位董事长、总经理、副总、财务总监、财务经理、主管会计等财税相关人员;各省市区县税务局、会计事务所、税务所、律师事务所、财税咨询和代记账公司负责人员及财税相关人员;商业银行、持牌AMC、民营AMC、信托公司、保险公司、担保公司、投资基金等机构的资产处置经营与投资从业者;大中型企业负责清算事务的管理人员;各咨询机构从事破产清算人员;金融资产受让人;各房地产企业法务部、破产清算组成员等
【时间地点】 2024年6月29-30日 杭州
【培训讲师】 冯老师、高老师
【课程费用】 3980元/人(包含培训、场地、资料、自助中餐、现场咨询、水果茶点等费用)
【服务热线】
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讲师介绍

两位大咖 联袂主讲

冯老师   亚太鹏盛财税集团-合伙人/税筹专家
中央财经大学税收筹划与法律中心研究员  
国际注册会计师、厦门大学税务律师 
深圳市上市公司并购协会常务副会长
                          
 高老师    注册会计师、税务师                                                                   
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
上海破产管理人协会破产清算专委会委员 

课程大纲

(第1天:由冯老师主讲)

主 题:《不良资产处置及资产管理》
一、房地产企业破产重整投资
①涉税分析、  ②税务筹划、  ③案例分析
二、IPO及上市企业
(环保与能源行业)破产重整投资&IPO股改(休闲食品/小家电/消费电子行业)
①涉税分析、  ②税务筹划、  ③案例分析
三、个人信贷(抵押及信用贷)和银行资产包(房产)以物抵债
①法律规定、 ②涉税分析、  ③税务筹划、  ④案例分析
四、房地产在建工程司法拍卖
①法律规定、 ②涉税分析、  ③税务筹划、  ④案例分析
五、上市公司(化工材料能源行业)高收益债
①市场展望、 ②投资分析、  ③涉税分析、  ④税务筹划、 ⑤案例分析
六、破产服务信托(建筑材料行业)
①涉税分析、  ②税务筹划、  ③案例分析
七、企业资产管理(应收账款-供应链金融)债权转让/资产损失扣除
①涉税分析、 ②财税合规、 ③税务筹划、 ④案例分析
八、企业资产管理-(应收账款-供应链金融)债权投资
①会计法规定、 ②账务处理、 ③差错更正、 ④多缴税申请退税
九、企业困境(房产)资产盘活及资产重组
①涉税分析、  ②税务筹划、  ③案例分析
十、企业工业厂房政策性搬迁与工业园/产业园并购 
①涉税分析、  ②税务筹划、  ③案例分析
十一、答疑互动环节

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(第2天:由高老师主讲)

课程大纲:《强制清算与破产清算涉税问题处理》

第一讲、企业强制清算常见的税务问题
(一)退出市场的基本程序
1. 解散途径
①自愿解散、  ②强制解散
2. 清算分配
①  立清算组、 ②发布清算组信息和债权人公告注销登记、 ③开展清算活动、 ④分配公司财产、⑤制作清算报告
3. 注销登记
①强制清算企业注销
(二)企业强制清算常见税务问题
1. 列为非正常户的企业如何办理注销?
①非正常户认定条件、 ②如何解除非正常户、 ③处罚措施
2. 正常经营期与清算期如何确实?
3. 税务注销一般流程
4. 空白发票丢失如何处理、发票如何办理缴销?
5. 清算期所得税税率?
6. 清算期所得税如何申报?
7. 留存收益分配所得税如何计算?
8. 公司账上存货等实物资产如何处理?
9. 应收款项如何处理?
10. 应收款项无法支付如何处理?
11. 企业注销时尚未抵扣进项税如何处理?
12. 企业注销后财务账册保存年限?

第二讲:企业破产清算常见的税务问题
(一)破产流程
(二)税收债权
1. 税收债权申报
2. 税收债权范围
3. 税收债权清偿顺位
①税款为税收债权、 ②滞纳金、利息为普通债权、 ③罚款为劣后债权、 ④管理人对税收债权存在异议如何处理
(三)职工债权及个税代扣代缴
1. 职工债权无需债权申报
2. 是否需要代扣代缴个人所得税
3. 一次性清偿多个月份职工债权和离职补偿金如何申报
(四)破产企业发票问题
1. 发票领用
(五)破产企业非正常户解除
1. 未欠税解除非正常户
2. 有欠税解除非正常户
(六)破产企业纳税申报
(七)房产税和城镇地产使用税
1. 房产税和城镇土地使用税的减免
(八)破产清算企业注销
1. 破产清算税务注销

第三讲:企业破产和解常见的税务问题
(一)破产和解的概念
(二)破产和解的情形
1. 破产和解程序
2. 破产受理后自行和解
3. 破产终结后执行阶段和解
(三)破产和解的税务问题
1. 破产和解企业所得税的税务处理
2. 破产和解常见的方式
(四)债务重组所得税一般性税务处理
1. 债务豁免
2. 以非货币资产清偿债务
3. 债转股
(五)债务重组所得税特殊性税务处理
1. 债务豁免和以非货币资产清偿债务
2. 债转股

第四讲:企业破产重整常见的税务问题
(一)重整法律程序
1. 破产重整
2. 破产重整申请人
(二)常见的破产重整方式
(三)出资人常见的投资方式
(四)重整特殊性税务处理
1. 重整相关的税收优惠
①增值税、 ②企业所得税、 ③土地增值税、 ④契税
2. 重整案例探讨

第五讲:和解、重整债务豁免所得税化解方法
(一)决定企业税负的因素
(二)充分论证和解、重整税务问题
(三)债务豁免企业所得税化解思路

第六讲:答疑互动环节
报名方式
方式一:在线提交报名表
方式二:下载报名表->填写后通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!
方式三: 下载课纲->填写课纲最下面的报名表通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!
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